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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMBOL6617L****603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 收纳桶 前力807C茶色金边花瓣玻璃碗 | 无品牌807C | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
| 2 | A4绒布 荣誉证书 奖状/证书 | 无品牌A4绒布 | 本 | 6.00 | 30 | 180 |
| 3 | 收纳瓶 莫妮兰卡茶壶5件套 | 无品牌5件套 | 套 | 34.00 | 32 | 1088 |
| 4 | 收纳瓶 金玉满堂果盘两件套 | 无品牌两件套 | 套 | 17.00 | 30 | 510 |
| 5 | 收纳瓶 8008花元素果盘 | 无品牌8008 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 无型号 收纳瓶 冰川锤纹玻璃杯 | 无品牌无型号 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 133****1828
传真:
地址: ****种场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: