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| ****2023-2024年财务审计服务 |
| 提交上一年度财务审计报告 |
| 市辖区 |
| **** |
| 陈老师 |
| 010****8832 |
| 1. 财务收支情况审计:核查单位在审计期间(2023 年 1月1 日至2024年 12 月 31日)的各项收入、支出是否真实、合法、合规,是否严格按照国家财经法规、单位财务管理制度执行,票据使用是否规范,有无虚列支出、截留收入等问题。 2. 资产管理情况自查:对单位的货币资金、固定资产、无形资产等资产进行核查,确认资产的真实性、完整性和安全性,核查资产购置、验收、保管、使用、处置等环节的流程是否合规,资产账实是否相符,有无资产流失、闲置浪费等情况。 3. 财务制度执行情况自查:审查单位财务管理制度的健全性和有效性,核查财务审批流程、报销制度、预算管理等制度的执行情况,是否存在制度执行不到位、流程不规范等问题。 4. 其他相关事项:重点对财务工作中服务外包可能存在的其他风险点进行排查。 5. 出具内审报告:****事务所需在审计工作完成后,出具真实、准确、完整的财务内审自查报告,报告应包括自查情况概述、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。 |
| 财政性资金 |
| 5 |
| 比选 |
| 2025年3-6月 |
| 2026年03月18日 |
| 4 |
| ****(普通合伙) |
| 1工作日 |