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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 40.00 | 12 | 480 |
| 2 | 富光 杯子套装/情侣对杯 杯子 | 富光杯子 | 个 | 25.00 | 33 | 825 |
| 3 | 超能 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 超能洗衣液 | 瓶 | 30.00 | 25 | 750 |
| 4 | 维达卷纸 卷纸器/纸巾架 卷纸 | 维达/Vinda维达卷纸 | 提 | 56.00 | 19 | 1064 |
| 5 | 洁柔 3包 抽纸 | 洁柔/C S3包 | 提 | 55.00 | 12 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 135****6136
传真:
地址: **生产建设兵团第六师**蔡家湖镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: