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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7946 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7946 | 本 | 31.00 | 15 | 465 |
| 2 | 晨光 AGR67001 晨光中性笔芯 007头0.5黑 20支/盒 | 晨光/M GAGR67001 | 支 | 200.00 | 6.5 | 1300 |
| 3 | 晨光 AGR67001 晨光中性笔芯 007头0.5黑 20支/盒 | 晨光/M GAGR67001 | 支 | 250.00 | 6.5 | 1625 |
| 4 | 晨光/M&G AGP13604 1.0mm 中性笔 签字笔 大笔画 | 晨光/M GAGP13604 | 支 | 31.00 | 3 | 93 |
| 5 | 晨光(M G) Q7/0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 260.00 | 0.63 | 163.8 |
| 6 | 晨光(M G) Q7/0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 410.00 | 0.63 | 258.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张欣
联系电话: ****068361
传真:
地址: **市新**
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市新**黄洋界大道64****广场)二区3幢商铺158号