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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:拜开
项目联系电话:152****6627
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县经七路纬三路
采购单位联系人和联系方式:袁霞:189****8577
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B****9259
采购单位预算编码:121020
三、成交信息
成交日期:2026年3月18日
总成交金额(元):8190 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县阿热勒****广场2号楼1层129号 | 8190.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 博森特 田径起跑发令器 裁判用具 发令器 | 博森特 | 田径起跑发令器 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 3221 吊挂 国旗 | 得力/deli | 3221 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 4 | 天章 云彩纸 云彩皮纹纸 | 天章/TANGO | 云彩纸 | 23 | 30.0 | 690.0 | |
| 5 | 晨光 7103 胶棒 | 晨光/M G | 7103 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 6 | 施奥德 ZQW-03 游乐场/体育场馆设施 足球网 | 施奥德 | ZQW-03 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 7 | 佳途 TmneEiK7V3d 奖状/证书 A3奖状 | 佳途 | TmneEiK7V3d | 12 | 55.0 | 660.0 | |
| 8 | 得力 24829 奖状/证书 奖状 | 得力/deli | 24829 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 9 | 卡西欧 GX-120B 电子计算器 | 卡西欧/casio | GX-120B | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 10 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0052 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 11 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2245 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 12 | 得力 PF1636 课业本/教学用本 | 得力/deli | PF1636 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 13 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0103 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 14 | 得力 5664-75 档案盒 | 得力/deli | 5664-75 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
| 15 | 得力 63211 档案盒 | 得力/deli | 63211 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 16 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30914 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 17 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli | 5534 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
| 18 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 231A | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: