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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7598
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S782 替芯/笔芯 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 DM-214 竹扫把 | 50 | 1000.0 | 兰诗\DM-214 | 验收通过 | |
| 3 | 尚岛宜家 3265 双层垃圾袋 | 1 | 300.0 | 尚岛宜家\3265 | 验收通过 | |
| 4 | ** 铁锹 | 30 | 900.0 | **\**XFQ | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 1 | 35.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 科力邦 垃圾袋 | 6 | 300.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |