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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9006
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 | 2 | 170.0 | 好媳妇\AGW-5842A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ160 扫把 | 1 | 33.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78998 四联文件栏 | 4 | 144.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-216 电源插座 | 4 | 268.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 洗衣粉 | 5 | 169.5 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉3.5千克/袋 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT55100 抽纸 | 5 | 185.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 6 | 192.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 6 | 36.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 52.5 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 爱普生 004 墨盒 | 1 | 275.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 13 | 富强 A4时尚饮杯 | 5 | 500.0 | 富强\A4时尚饮杯 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL003美工刀 | 3 | 16.5 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 1559 电子计算器 | 2 | 88.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7103 固体胶棒 | 3 | 75.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 | 6 | 9.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |