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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3937 得力/deli 3937 翻页激光笔(黑色)(支) | 得力/deli3937 | 支 | 20.00 | 98.01 | 1960.2 |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号、7号 | 节 | 216.00 | 3 | 648 |
| 3 | 得胜 E300W 扩音器 | 得胜/TakstarE300W | 台 | 10.00 | 249 | 2490 |
| 4 | 得力18284-03**线插座(带电源适配器)(白) (单位:个)(****24880PCS) DDL | 得力/deli18284-03 | 个 | 12.00 | 80 | 960 |
| 5 | 得力3334记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 得力/deli3334 | 本 | 54.00 | 27.72 | 1496.88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高玲
联系电话: ****943****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县******管理局
附件信息: