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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00414
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 件 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 8.00 | 3 | 24 |
| 3 | 茶花 213001 扫把 茶花 扫把簸箕套装家用不锈钢杆扫帚畚箕组合两件套 咖啡色213001* | 茶花213001 | 件 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 得力 63762 风琴包/事务包 | 得力/deli63762 | 个 | 10.00 | 32 | 320 |
| 5 | 得力 文件栏 | 得力/deli78998 | 个 | 3.00 | 56 | 168 |
| 6 | 得力 书报架/展示架 | 得力/deli9215 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴小芬
联系电话: ****604****
传真:
地址: 志敏中大道2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇**市场A-9号
附件信息: