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一、 *采购人名称: 贵****服务中心
二、 *履约供应商名称: ****经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2010
五、 *验收单位: 贵****服务中心
六、 *验收日期: 2026年3月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231起钉器12#(混)(台) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 插座 8位总控全长5米超功率保护 | 20 | 1900.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 尔苗 RM-WW118 牛筋乳胶手套 L码 | 20 | 180.0 | 尔苗\RM-WW118 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 29cm 不锈钢伸缩杆胶棉拖把对折式挤水海绵拖 | 5 | 390.0 | 好媳妇\29cm | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |