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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 270.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 2 | 京洲实邦 ZJ-0279 垃圾袋 | 1 | 240.0 | 京洲实邦\ZJ-0279 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 除菌去渍洗衣粉7.4kg 洗衣粉 | 1 | 36.8 | 立白/Liby\除菌去渍洗衣粉7.4kg | 验收通过 | |
| 4 | 立白 金桔洗洁精4kg 1件*3瓶 洗洁精 | 3 | 360.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg 1件*3瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-605 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30412 双面胶带 | 10 | 200.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |