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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 2 | 得力 8565 票夹/长尾夹 黑色燕尾夹 | 得力/deli8565 | 盒 | 25.00 | 8.2 | 205 |
| 3 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 南孚/nanfu23A12V | 卡 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 5623ES 得力5623ES_55mm档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝培雯
联系电话: 130****1886
传真:
地址: 益民大厦9楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: