2026年部门预算信息公开目录
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 142.93 | 一、一般公共服务支出 | 116.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 10.90 | ||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 7.20 | ||
| 11 | 十一、节能环保支出 | |||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 13 | 十三、农林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 8.50 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 本年收入合计 | 142.93 | 本年支出合计 | 142.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 33 | 收入总计 | 142.93 | 支出总计 | 142.93 |
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合计 | 142.93 | 142.93 | 142.93 | ||||||||
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.33 | 116.33 | 116.33 | |||||||
| 3 | 20137 | 网信事务 | 116.33 | 116.33 | 116.33 | |||||||
| 4 | ****701 | 行政运行 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | |||||||
| 5 | ****799 | 其他网信事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||
| 8 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | |||||||
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 11 | ****101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||
| 14 | ****201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 142.93 | 112.93 | 30.00 | ||||
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.33 | 86.33 | 30.00 | |||
| 3 | 20137 | 网信事务 | 116.33 | 86.33 | 30.00 | |||
| 4 | ****701 | 行政运行 | 86.33 | 86.33 | ||||
| 5 | ****799 | 其他网信事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | ||||
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | ||||
| 8 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 | ||||
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 11 | ****101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 14 | ****201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | ||||
注:表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 142.93 | 一、一般公共服务支出 | 116.33 | 116.33 | ||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | ||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 13 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 31 | 本年收入合计 | 142.93 | 本年支出合计 | 142.93 | 142.93 | ||
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 36 | 收入总计 | 142.93 | 支出总计 | 142.93 | 142.93 | ||
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 142.93 | 112.93 | 30.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.33 | 86.33 | 30.00 |
| 3 | 20137 | 网信事务 | 116.33 | 86.33 | 30.00 |
| 4 | ****701 | 行政运行 | 86.33 | 86.33 | |
| 5 | ****799 | 其他网信事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 8 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 11 | ****101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 14 | ****201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | |
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 112.93 | 107.86 | 5.07 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.86 | 107.86 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.60 | 33.60 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.50 | 7.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.20 | 26.20 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.90 | 10.90 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.07 | 5.07 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.95 | 0.95 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
| 224**** | 预算年度:2026 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出预算,空表列示。
第一部分 ****2026年部门预算信息公开情况说明
****2026年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将****2026年部门预算公开如下:
部门职责:
****区委****委员会日常事务工作。协调****委员会的决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及我区政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
(二)组织研究起草我区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进我区网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查,根据职责权限推动落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施;依法推动落实与信息化相关的统计调查制度。
(三)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进全区党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强区建设,协调推动全区公共服务和社会治理信息化;指导全区网络安全信息共享和通报。
(四)督促落实我区涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(五)负责全区互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,组织开展网上评论,指导推动网络评论队伍建设,维护互联网意识形态安全;推动落实互联网新闻信息传播相关政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,依法指导和管理本区落地网站及区内新媒体应用,**有关部门处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。
(六)负责指导协调全区网络舆情工作。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息。
(七)推动全区网****新闻网站规划建设。指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,**有关部门推动传统媒体与**媒体融合发展;负责全区网站转载新闻稿源的管理。
(八)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务网络社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。
(九)落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。****网信办做好全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批工作,并依法做好日常监管;指导全区有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;****网信办指导协调有关部门推进新技术应用安全评估,统筹协调全区移动互联网管理。
(十)协调推进全区信息网络行业自主创**发展。根据职责权限协调开展全区互联网经济和发展态势研究,推动落实建立健全我区信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全区重要信息**的开发利用与共享。
(十一)指导区内机构开展金融信息服务业务。根据职责权限开展全区金融信息服务市场监管;协调金融监管部门建立全区网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
(十二)组织推动落实网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设,指导全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十三)组织开展相关领域国内国际交流与**。
(十四)指导、检查、推动各乡(街)和有关部门网络安全和信息化工作。
****市委****委员会办公****办公室)和区委、****区委****委员会、区委宣传部交办的其他任务。
机构设置:
部门机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。********事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2026年预算收入142.93万元,其中:一般公共预算收入142.93万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映****年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算142.93万元,其中基本支出112.93万元,包括人员经费107.86万元和日常公用经费5.07万元;项目支出30.00万元,主要为项目支出,包括“网络安全工作经费”项目。;预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排10.00万元,主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排142.93万元,较2025年预算增加4.35万元,其中:基本支出减少15.65万元,主要为主要原因是减少基本支出。项目支出增加20.00万元,主要为项目支出,包括“网络安全工作经费”项目。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
(一)总体绩效目标
坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,改革创新,担当实干,着力做好提高网络综合治理能力、加强网上正面宣传、提升网络安全水平等各项工作,为建设“山水花园智慧城市”构建网上网下**圆,凝聚社会共识,营造清朗的网络空间
(二)分项绩效目标
1、支持微博、微信、客户端等互联网张、新媒体新应用新发展;做好移动互联网信息内容监督工作;
2、深入开展网络安全知识技能宣传教育,发动全民参与,普及网络安全知识;协调全区网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息保护工作,做好网络新闻日常监管工作。
3、做好舆情监测、发现、引导、处置等工作
(三)工作保障措施
****小组,拟定绩效评价工作方案;了解、收集项目的相关基础信息资料;制定支出项目绩效评价指标体系;根据项目实施情况和评价指标体系的要求,填报评分表等;****小组根据现场调查,补充和核实相关信息,提交评价报告
1、网络安全工作经费绩效目标表
| 单位:万元 | ||||||
| 项目编码 | **** | 项目名称 | 网络安全工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中:财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| 开展组织网络安全知识技能宣传教育,普及网络安全知识;做好网络新闻日常监管工作等 | ||||||
| 资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| 绩效目标 | 1.开展组织网络安全知识技能宣传教育,普及网络安全知识;做好网络新闻日常监管工作等 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员供养数量 | 供养人员数量 | ≥8人 | 无 |
| 质量指标 | 后勤服务工作质量达标率 | 反映后勤服务工作质量达标情况 | ≥100百分比 | 无 | |
| 时效指标 | 日常保障响应及时率 | 反映日常保障响应及时情况 | ≥100百分比 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务覆盖率 | 反映公共服务覆盖情况 | ≥100百分比 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映外来办事人员的满意情况 | ≥95百分比 | 无 |
2、舆情监测工作经费绩效目标表
| 单位:万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0626P000****0001C | 项目名称 | 舆情监测工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中:财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| 完成舆情监测、发现、引导、处置等工作 | ||||||
| 资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| 绩效目标 | 1.完成舆情监测、发现、引导、处置等工作 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员供养数量 | 供养人员数量 | ≥8人 | 无 |
| 质量指标 | 后勤服务工作质量达标率 | 反映后勤服务工作质量达标情况 | ≥100百分比 | 无 | |
| 时效指标 | 按时办结率 | 统计期内办结事项中符合承诺时限的比例 | ≥100百分比 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 响应效率提升率 | 反映项目实施对有效提升相应效率的情况 | ≥100百分比 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映外来办事人员的满意情况 | ≥95百分比 | 无 |
部门政府采购预算
| 224**** | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2026年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
****(含所属单位)上年末固定资产金额为2.99万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,****政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
| 224**** | 截止时间:2025-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
| 资产总额 | 9 | 2.99 |
| 1、房屋(平方米) | ||
| 其中:办公用房(平方米) | ||
| 2、车辆(台、辆) | ||
| 3、单价在20万元以上的设备 | ||
| 4、其他固定资产 | 9 | 2.99 |
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门无其他需要说明的事项。