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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021 | 盒 | 1.00 | 1 | 1 |
| 2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 只 | 1.00 | 6 | 6 |
| 3 | 咔巴熊 001 文具盒咔巴熊 | 咔巴熊001 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙彪
联系电话: ****799****
传真:
地址: **省**市**区萍安大道1号楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省萍****商场******B区1号
附件信息: