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| 项目名称 | ****2022年-2025年度内部控制检查服务 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**县 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 对2022-2025年单位内部控制制度建设、制度执行、内部风险防控、“三重一大”决策等情况,重点关注流程设计缺陷和执行漏洞。包括预算执行、严肃财经纪律方面;费用报销、项目支出;物资、固定资产管理;食材、货物、服务的采购情况;内部控制和风险管理;对涉及经济业务活动的其他方面开展内控检查,并出具审计报告 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 中选至服务完成 |
| 合同签订时限及说明 | 中选后5日内 |
| 服务金额 | ¥14000.00元 |
| 金额说明 | 参照渝会协(2015)36号文收费标准执行 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-03-24 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 1.jpg |