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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马春艳
项目联系电话:189****5885
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****公司楼后
采购单位联系人和联系方式:马春艳:189****5885
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36704
采购单位预算编码:410001
三、成交信息
成交日期:2026年3月19日
总成交金额(元):2445 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市**西路325号 | 2445.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 FM152B-50 单据/收据/凭证 记帐凭证+包角(特惠装)100张 | 西玛/simaa | FM152B-50 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 2 | 斯图 装订线材 锥子 装订针 | 斯图/SITOO | 6323 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 3 | 越洋 YY-120L 垃圾袋 | 越洋 | YY-120L | 35 | 18.0 | 630.0 | |
| 4 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 148 | 8.0 | 1184.0 | |
| 5 | 妈妈壹选 绿劲天然餐具净柚子柠檬 洗洁精 2KG | 妈妈壹选 | 绿劲天然餐具净柚子柠檬 | 6 | 28.0 | 168.0 | |
| 6 | 南韩 2101-4101 胶水 固体胶 | 南韩 | 2101-4101 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 7 | 上汇 6409 上汇 6409 抽杆夹 | 上汇 | 6409 | 31 | 1.0 | 31.0 | |
| 8 | 海鸥 3号 回形针 | 海鸥 | 3号 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 9 | 天章 天章 A4云彩纸 A4彩纸 | 天章/TANGO | A4彩纸 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 10 | 西玛 支出凭单/原始单据粘贴单/差旅费用报销单/费用报销单/凭证240*140 50页/本10本/包 | 西玛/CIMA | 票据240*140 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 11 | 三木 G-848 三木 中性笔 G-848 | 三木/Sunwood | G-848 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: