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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6140
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0468 订书钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0385 订书机 | 1 | 85.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3872 打孔机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\3872 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9845 文件栏 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1688B 电子计算器 | 3 | 234.0 | 得力/deli\1688B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2052 美工刀 | 50 | 240.0 | 得力/deli\2052 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 R32460 记事本 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\R32460 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5901 报告夹 | 100 | 600.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8308 文件袋 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97003 胶水 | 2 | 120.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 不干胶标签 | 30 | 300.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30283 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 180.0 | 得力/deli\30283 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9870 印油/印泥/** ** | 5 | 45.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ABS916J3 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92702 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS92680 票夹/长尾夹 | 7 | 126.0 | 晨光/M G\ABS92680 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5623 档案盒 | 48 | 720.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 30 | 1080.0 | 晨光/M G\GP1008 红 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 Q7 蓝 中性笔 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\Q7 蓝 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 24 | 48.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |