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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先明 清洁剂 去污粉/剂 | 先明清洁剂 | 件 | 1.00 | 400 | 400 |
| 2 | 金值 JK5037 粉笔 | 金值JK5037 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 3 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 100.00 | 4 | 400 |
| 4 | 晨光 7702 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G7702 | 盒 | 84.00 | 16 | 1344 |
| 5 | 晨光/M G K35黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 支 | 192.00 | 1.5 | 288 |
| 6 | 幸运鸟/HOOPOE 70G A4 复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70g A4 | 箱 | 4.00 | 210 | 840 |
| 7 | 晨光 板擦/黑板刷 | 晨光/M G无型号 | 块 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄江松
联系电话: ****966****
传真:
地址: **县高新区裕元北路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**山大道与宝成南路交 及 叉口
附件信息: