电梯维保、检验、效验服务竞价公告

发布时间: 2026年03月19日
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***********公司企业信息

一、项目信息

项目名称:电梯维保、检验、效验服务

项目编号:****
项目联系人及联系方式: 联系人 173****7456

报价起止时间:2026-03-19 17:39 - 2026-03-25 20:00

采购单位:****

供应商规模要求: -

供应商资质要求: -

供应商基本要求:符合《****政府采购法》第二十二条的规定。


二、采购需求清单

商品名称 参数要求 购买数量 控制金额(元) 意向品牌
限速器效验服务 核心参数要求:
商品类目: 仪器设备鉴定校准服务; 描述:请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;采购人需求描述:12台电梯电梯的限速器效验服务,请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;

次要参数要求:
12台 4200.00 -
电梯检验服务 核心参数要求:
商品类目: 产品质量检验服务; 描述:请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;采购人需求描述:12台电梯检验服务,请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;

次要参数要求:
12台 8100.00 -
电梯维保服务 核心参数要求:
商品类目: 其他维修和保养服务; 描述:请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;采购人需求描述:4台电梯维保服务(包含保险)请仔细参阅附件,并按照附件要求响应;

次要参数要求:
4台 32000.00 -

买家留言:请仔细参阅附件,并按照附件要求响应

附件: 电梯年度维保招标需求dd.pdf

响应附件要求:必须上传:包括但不限于报价单、资质等,具体以附件要求为准。上传提供的所有资料须为加盖公章的扫描件文档(不允 许电子版文档插入非数字认证可信图章),格式为PDF文件,请按照要求上传,否则视为报价无效


三、收货信息

送货方式: 送货上门

送货时间: 工作日09:00-17:00

送货期限: 竞价成交后7个工作日内

送货地址: **维吾尔自治区 **地区 **县 **镇 ****

送货备注: -


四、商务要求

商务项目 商务要求
参数要求偏离表: 注意!请按公告中的附件条目制作偏离表(表格按:序号,公告中的参数要求、本次报价产品参数、写明正负偏离或无偏离),加盖公章后,以1个文件多页清晰可见的PDF文档响应附件上传,文件名按:项目偏离表+公告编号+公司名称。未按要求编排上传,审核结论按不符合要求进行审查。
报价要求: 按序号、项目或物品名称、数量、单位、单价、合计金额、总金额制作表格,加盖公章后,以1个文件多页清晰可见的PDF文档响应附件上传,文件名按:项目报价单+公告编号+公司名称。未按要求编排上传,审核结论按不符合要求进行审查。
附件上传: 项目公告附件中要求的资质和证明文件扫描件加盖公章一并进行上传。涉及到货物的询价请上传以项目设备或物品名称命名的产品样图附件,要求不少于1张的整体外观图片和不少于1张的具体型号清晰可见图片。
交货周期: 合同签订后 10个工作日内,要求成交供应商送货上门安装调试,自备安装工具及安装所需辅件材料。
履约保证金: 同意和接受线上合同甲乙双方确认后3个工作日内,乙方应向甲方支付成交总价2%的履约保证金,作为乙方认真履行询价公告条款和售后的保证。缴纳账号:86901********01890619,开户行:******联社营业部,名称:****,行号:402****00017。缴款备注“履约保证金”和询价或竞价单编号,例如:履约保证金320********700050。乙方没有履行本次询价约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用,甲方有权直接从履约保证金中扣除,履约保证金中不足以扣除的,甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金(如有)自合同约定的质保期届满后10个工作日内由甲方无息返还给乙方。
关于验收: 因本项目技术参数专业性较强,同意和接受项目成交后我院将邀请参加本项目的其他报价供应商参与验收。其他供应商参与采购项目验收,是一种同业监督,****政府采购活动更加公开透明,也能让其他未中标的投标人取长补短,促进公平竞争。
结算方式: 接受和同意本项目采用唯一的付款方式是实施完毕并经最终验收合格后,10 个工作日内,采购单位一次性向乙方支付全部合同价款。(注意!该项目不接受任何其它付款方式)。
故障解决和售后问题处理: 要求乙方应在48小时内派遣相关人员赶赴现场,12小时内维修完毕;发生紧急抢修事故的,乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场抢修,并于到达现场8小时之内排除故障。
商务要求 详细参数和商务要求请查阅附件
附件响应 详细请查阅附件中的参数、报价要求、商务要求,上传医疗器械经营许可证在报价单的后页。
成交捐款 成交供应商,非**县本地企业自愿将本次采购成交总价的1%捐助我县扶贫福利事业,捐助户名:****财政局国库股,账号:86940********100029875,开户行:******联社,行号:402****00017。
附件相应 为了便于审查请按商务要求上传材料
验收与结算 该项目验收以我院出入库完毕,科室使用为准(非到货验收)产生使用数据后;验收完毕后10个工作日内支付全部款项。
发票要求 需提供发票查验证明
参阅附件 请仔细参阅附件,并严格按照附件要求相应。卖家须响应附件要求。
附件响应 为了便于审查请按商务要求上传材料
上门安装 货物禁止直接邮寄我院签收,需跟随工程师或安装工作人员到场,自备安装工具与所需附件耗材,自行安装至出库科室。

附件(1)
招标进度跟踪
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