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****关于矿泉水/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:贺敬雅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市屯垦东路11号
采购单位联系人和联系方式:张国栋:150****6977
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18486
采购单位预算编码:012002
三、成交信息
成交日期:2026年3月19日
总成交金额(元):3588 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市**西路9****商贸城一楼8号 | 3588.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 农夫山泉 202512yh上新538****05557 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 202512yh上新538****05557 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 2 | 得力 DL2789 园林剪树剪修枝剪 | 得力/deli | DL2789 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 3 | 得力 DL2789 园林剪树剪修枝剪 | 得力/deli | DL2789 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
| 4 | 得力3481凭证包角(棕黄)(本)单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3481 | 14 | 5.0 | 70.0 | |
| 5 | 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli | 0367 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
| 6 | 齐心 B3631 长尾夹 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3631 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 7 | 千佳彩 BL-08 树枝剪树剪修枝剪 | 千佳彩 | BL-08 | 1 | 126.0 | 126.0 | |
| 8 | 妙洁 MTC1 大抹布 | 妙洁/magic | MTC1 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 9 | 美家生活 000001 花色棉线圆钢头拖把 圆拖把 水拖 | 美家生活/HOME MAID | 000001 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | 茶花 213001 扫把簸箕套装 套扫 | 茶花 | 213001 | 5 | 29.0 | 145.0 | |
| 11 | 法拉蒙 18K/B5活页本 25K/A5活页本 可拆卸活页替芯 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-1403 | 3 | 29.0 | 87.0 | |
| 12 | 法拉蒙 18K/B5活页本 25K/A5活页本 可拆卸活页替芯 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-1403 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 13 | 得力 22015 A4会计凭证盒 会计凭证档案盒 305*220*40(mm) | 得力/deli | 22015 | 300 | 5.5 | 1650.0 | |
| 14 | 得力 22016 A4记账凭证封面 会计凭证装订封皮 单据/收据/凭证 100张/包( 50套/包 、2张/套) | 得力/deli | 22016 | 500 | 0.8 | 400.0 | |
| 15 | 晨光 活页替芯 晨光活页替芯 B5 活页替芯18K | 晨光/M G | 活页替芯 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 16 | 晨光 活页替芯 晨光活页替芯 B5 活页替芯18K | 晨光/M G | 活页替芯 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 皮尺 | 无品牌 | 皮尺 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 18 | 得力6051剪刀大 | 得力/deli | 6051 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: