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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M031********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037 | 盒 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 2 | 得力 0012 高强度订书钉 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 包 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 3 | 楚航 8714 文件栏文件框资料架白色兰色8714 | 楚航8714 | 个 | 2.00 | 18.8 | 37.6 |
| 4 | 得力 6001 得力/deli 6001剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 50.00 | 8 | 400 |
| 5 | 楚航 8220 档案盒 | 楚航8220 | 个 | 80.00 | 9 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李爱芸
联系电话: ****032****
传真:
地址: 南岩镇**路一号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县南岩镇志敏大道中路6号A3店面
附件信息: