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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郎丰雷
项目联系电话:158****6697
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650205
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:柳树街12号
采购单位联系人和联系方式:李旭:181****8336
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****918
采购单位预算编码:034002
三、成交信息
成交日期:2026年3月19日
总成交金额(元):3579.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区幸福路236-3号商铺1楼左边 | 3579.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 理光 MP 3554C 粉盒 | 理光/RICOH | MP 3554C | 1 | 460.0 | 460.0 | |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 24 | 4.0 | 96.0 | |
| 3 | 洁丽雅抹布 抹布 | 洁丽雅/grace | 洁丽雅抹布 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
| 4 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 | 榄菊/Lanju | 3.78升*4 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 5 | 立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精 | 立白/Liby | 餐饮商用洗洁精5KG | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 6 | 利得 黑色大垃圾袋70*90cm 垃圾袋 | 利得 | 黑色大垃圾袋70*90cm | 2 | 19.0 | 38.0 | |
| 7 | 妙洁 厨余可提垃圾袋 45*60cm 垃圾袋 | 妙洁/magic | 厨余可提垃圾袋 45*60cm | 10 | 6.5 | 65.0 | |
| 8 | 得力 S782 替芯/铅芯 | 得力/deli | S782 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
| 9 | 格之格 X-15000 硒鼓 | 格之格 | X-15000 | 1 | 299.0 | 299.0 | |
| 10 | 联想 LT2441 粉盒 | 联想/lenovo | LT2441 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 11 | 好媳妇 33CM海绵拖把 胶棉拖把 | 好媳妇 | 33CM海绵拖把 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 12 | 绿联 80130 光驱/刻录/DVD | 绿联/Ugreen | 80130 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
| 13 | 杰斯特 JT-TH388/2612L 墨粉/碳粉 | 杰斯特 | JT-TH388/2612L | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 14 | 格之格 CF232A 硒鼓 | 格之格 | CF232A | 2 | 239.0 | 478.0 | |
| 15 | 得力 0018 得力(deli)0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 2 | 2.2 | 4.4 | |
| 16 | 得力 多瑙河 A4 70克 打印/复印纸 | 得力/deli | 7442 | 4 | 185.0 | 740.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: