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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 7312 得力(deli) 强力固体胶 胶棒 手工课胶水 学生用品固体胶棒 高强粘度 【办公款】36g/支 7093 单支装 | 得力/deli7312 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 全心 1018 拉杆夹 轻便夹 | 全心1018 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 斑马牌 C-JJ5 中性笔 | 斑马牌/ZEBRAC-JJ5 | 支 | 11.00 | 2 | 22 |
| 5 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热斯古丽﹒卡曼
联系电话: 152****9276
传真:
地址: ****牧场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 孙婷婷
监督投诉电话: 0909-****097
传真: 0909-****515
地址: **县博格达尔镇三峡西路
附件信息: