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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3043
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔0.7红水笔 | 15 | 300.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 美工类S08**笔芯 | 10 | 150.0 | 得力/deli\**笔芯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 美工类S08红水笔芯 | 10 | 180.0 | 得力/deli\红水笔芯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美工类0.7**笔 | 15 | 270.0 | 得力/deli\**笔 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 名片盒/本/夹/册大抽杆夹 | 20 | 50.0 | 得力/deli\7628 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 美工类A4打印纸 | 3 | 480.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 教具/装具及动植物黑板擦 | 12 | 24.0 | 得力/deli\5263 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95078 拉链文件袋 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\ADM95078 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 得力黑色记事本 | 15 | 225.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |