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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********288********2026000607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7101 9g高粘PVA固体胶水 速干可水洗胶棒 | 得力/deli7101, | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 得力 9308 三层商务金属报刊架 宣传册展示架 落地资料架 高1.27米 | 得力/deli9308, | 个 | 2.00 | 209 | 418 |
| 3 | 得力 9060 100张5色荧光膜指示标签贴 44*12mm抽取式便利贴 | 得力/deli9060, | 包 | 40.00 | 4.8 | 192 |
| 4 | 得力/deli 1653 桌面电子计算器(银)(台) | 得力/deli1653, | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴粲
联系电话: 180****2560
传真:
地址: ****中心右侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: