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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2026001014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600, | 支 | 288.00 | 0.85 | 244.8 |
| 2 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deliSK103, | 支 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 3 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 覃健
联系电话: 139****7978
传真:
地址: **县八弓镇**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: