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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **爱心****公司
三、 *采购项目编号: 215********15775643
四、 *合同编号: ****3107
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5603 档案盒(25121) | 2 | 27.8 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 便签本/便条纸/N次贴 便利贴100页YS-03(100/本) | 2 | 4.0 | 晨光/M G\YS-03 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APSN1256 卷笔刀 | 1 | 5.51 | 晨光/M G\APSN1256 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 抽纸 | 6 | 105.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 孙小美 S0396 S0396垃圾桶8L/S0396垃圾桶12L | 2 | 30.0 | 孙小美\S0396 | 验收通过 | |
| 6 | 得力1541A电子计算器 | 1 | 47.8 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |