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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026000604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛/BULL 新国标插座/插线板/插排/排插//6位总控1.8米 GN-402 电源插座 | 公牛/BULLGN-402, | 只 | 1.00 | 39 | 39 |
| 2 | 得力(deli)25K96张商务皮面本 会议记事本笔记本子文具办公用品 黑色3162 | 得力/deli得力3162, | 件 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 3 | 得力(deli)0016 2#24mm大头针直别针 服装裁剪定位针(50克/盒) | 得力/deli得力0016, | 个 | 2.00 | 1.7 | 3.4 |
| 4 | 得力(deli)60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8556ES | 得力/deli得力8556ES, | 个 | 1.00 | 8.8 | 8.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戚伊
联系电话: 135****1588
传真:
地址: **区石**路171****科技园2号楼603室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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