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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ******经营部
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 273********00937653
五、合同编号: 520********159********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 时尚饮杯A1 透明塑料杯 一次性杯 100只/包 | 富强时尚饮杯A1, | 包 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 7302 液体胶50ml(无色)(瓶) | 得力/deli7302, | 瓶 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 3 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液 除菌 去油污渍 | 蓝月亮/Blue moon3kg/瓶, | 瓶 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 得力 S865 得力/deli S865直液式走珠笔0.38mm全针管(蓝)、(黑)、(红)(盒) | 得力/deliS865, | 盒 | 12.00 | 14 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吊兰小学
联系电话: 187****3375
传真:
地址: **乡**村大井组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: