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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三菱 9800 2B 铅笔 | 三菱/uni9800 2B, | 盒 | 8.00 | 9 | 72 |
| 2 | 晨光 APMT8017 马克笔 | 晨光/M GAPMT8017, | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 3 | OEM Z-7 卡纸 | OEMZ-7, | 包 | 2.00 | 100 | 200 |
| 4 | 洁比世 木杆棉线拖把 60cm 水拖 | 洁比世木杆棉线拖把 60cm, | 把 | 30.00 | 12 | 360 |
| 5 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 90.00 | 8.9 | 801 |
| 6 | 晨光 AGPJ3401A 中性笔 | 晨光/M GAGPJ3401A, | 盒 | 13.00 | 36 | 468 |
| 7 | 大立 23145 扫把 | 大立23145, | 把 | 30.00 | 6 | 180 |
| 8 | 先锋 1021 剪刀 | 先锋1021, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 雕牌 强去油4kg 洗洁精 | 雕牌强去油4kg, | 瓶 | 4.00 | 35 | 140 |
| 10 | 利康 468579 抽纸 | 利康468579, | 件 | 2.00 | 220 | 440 |
| 11 | 奇画 4857 报告夹 | 奇画4857, | 个 | 170.00 | 2.5 | 425 |
| 12 | 信发 47586 文件袋 | 信发47586, | 个 | 40.00 | 1.2 | 48 |
| 13 | 燕子净 500g 消毒液 | 燕子净/YANZIJING500g, | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7008
联系电话: 151****6040
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: