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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18170-03 电源插座新国标/接线板/插线板总控开关安全 | 得力/deli18170-03, | 只 | 10.00 | 58 | 580 |
| 2 | 舒肤佳 纯白清香450g 洗手液 | 舒肤佳/safeguard纯白清香450g, | 瓶 | 3.00 | 14.8 | 44.4 |
| 3 | 茶花 2899 塑料大号收纳盒整理箱 | 茶花2899, | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 4 | 洁柔 BH208-03 硬盒装抽纸 | 洁柔/C SBH208-03, | 提 | 27.00 | 23.6 | 637.2 |
| 5 | 大卫 M14胶棉拖把 | 大卫M14, | 把 | 5.00 | 57 | 285 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 兰静
联系电话: 152****8707
传真:
地址: **区林**路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: