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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********288********2026000205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2091 三连发储刀式美工刀 | 得力/deli2091, | 把 | 3.00 | 12.5 | 37.5 |
| 2 | 得力 7312 65ml高粘度弯头液体胶水 12只装 办公用品 蓝色 | 得力/deli7312, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力/deli 12#高效便捷起钉器 带安全锁 办公用品 0231 | 得力/deli0231, | 台 | 5.00 | 3.2 | 16 |
| 4 | 得力0371 省力型订书机/订书器 | 得力/deli0371, | 台 | 3.00 | 25.9 | 77.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李东琴
联系电话: 152****5569
传真:
地址: **省**县**镇中沙大道195号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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