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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB180********602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 Q310 报告夹文件夹加厚抽杆夹拉杆夹透明夹 办公文具 Q310 | 齐心/ComixQ310 | 只 | 200.00 | 1.2 | 240 |
| 2 | 得力 0012 订书钉通用型订书针办公文具用品标准型订书机厚层钉子 【12#常规型 24/6】可订25页 0012 | 得力/deli0012 | 盒 | 24.00 | 1.5 | 36 |
| 3 | 公牛 GN-604 接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
| 4 | 得力 5007ES 资料册A4/100页文件活页收纳册文件夹 文件保护夹5007ES | 得力/deli5007ES | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 西玛 8843 记事本16K保管账本 财务会计用品100页每本 1本装 | 西玛/simaa8843 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘宏鑫
联系电话: 0000
传真:
地址: **区**中街林荫路阳光鑫城1号楼网点
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: