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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6811 白板笔 | 得力/deli6811 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 得力 7060-12 水彩笔 | 得力/deli7060-12 | 桶 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 晨光 MG2110 马克笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 得力 0641 铅笔刀削笔器 ****小学生 手摇卷笔刀刨笔机办公文具 | 得力/deli0641 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖玲
联系电话: ****916****
传真:
地址: **市葛田乡葛田村街道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市******政府5号店面
附件信息: