大连长兴岛经济技术开发区退役军人服务中心关于彩色复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年03月20日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2488

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年3月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APYVPB0239 彩色复印纸 5 72.5 晨光/M G\APYVPB0239 验收通过
2 得力 5007 资料册100页 24 672.0 得力/deli\5007 验收通过
3 晨光 MF6003 修正液 3 13.5 晨光/M G\MF6003 验收通过
4 啄木鸟 光盘袋 3 105.0 啄木鸟/PLOVER\光盘袋 验收通过
5 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 70克 30 3600.0 晨光/M G\APYVQ 959 验收通过
6 太太乐 扫把套装 扫把簸箕 3 45.0 太太乐\扫把套装 验收通过
7 茶花 马桶刷/厕所刷 6 90.0 茶花\茶花马桶刷子 验收通过
8 净安美 地板清洁剂 2 40.0 净安美\无型号 验收通过
9 得力 2003 美工刀 2 10.0 得力/deli\2003 验收通过
10 啄木鸟 8.5G DVD光盘 5 200.0 啄木鸟/TUCANO\8.5G 验收通过
11 得力 9555 垃圾桶 5 125.0 得力/deli\9555 验收通过
12 得力 JL405 双面胶带 20 80.0 得力/deli\JL405 验收通过
13 得力 19351 挂钩/粘钩 8 40.0 得力/deli\19351 验收通过
14 得力 1529 电子计算器 4 192.0 得力/deli\1529 验收通过
15 西玛 A4会计凭证封皮和包角 2 58.0 西玛/simaa\6760 验收通过
16 巨奇 管道疏通剂 5 125.0 巨奇\巨奇管道疏通剂 验收通过
17 公牛 GN-410 多功能插座 2 140.0 公牛/BULL\GN-410 验收通过
18 得力 5604 档案盒 75mm 12 204.0 得力/deli\5604 验收通过
19 晨光 M01 记号笔/粗笔 24 48.0 晨光/M G\M01 验收通过
20 晨光 k35 中性笔 10 300.0 晨光/M G\k35 验收通过
21 得力 18816 垃圾袋 小号 50 400.0 得力/deli\18816 验收通过
22 五月花 海绵拖把 4 164.0 五月花/MAY FLOWER\拖把 验收通过
23 晨光 ACT79701 修正液/修正带/修正贴 5 30.0 晨光/M G\ACT79701 验收通过
24 得力 文件盘/金属 4 300.0 得力/deli\PB261 验收通过
25 中华牌 101 2B 铅笔 1 10.0 中华牌\101 2B 验收通过
26 得力 19205 纸杯 2 30.0 得力/deli\19205 验收通过
27 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 4 20.0 得力/deli\9082 验收通过
28 得力 0018 回形针/曲别针 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
29 公牛 604-3米 电源插座 2 120.0 公牛/BULL\604-3米 验收通过
30 得力 DL-DP182 美工刀片 2 10.0 得力/deli\DL-DP182 验收通过
31 得力 30248 胶带/胶纸/胶条/-宽 22 154.0 得力/deli\30248 验收通过
32 得力 6010 剪刀 5 40.0 得力/deli\6010 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张楠





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2026-03-20
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