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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘月
项目联系电话:181****8239
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县**中路8号
采购单位联系人和联系方式:卢忠生:182****6699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****17468
采购单位预算编码:086001
三、成交信息
成交日期:2026年3月20日
总成交金额(元):2978 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县阿克齐镇**中路沁园小区一期5号楼1层112B | 2978.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 1 | 51.0 | 51.0 | |
| 2 | 得力 9892 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli | 9892 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 3 | 冰禹 节庆布艺用品 彩旗 | 冰禹 | 彩旗 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 2号 节庆布艺用品 ** | 得力/deli | 2号 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 5 | 得力 Z7547 电脑连打纸 A4打印纸 | 得力/deli | Z7547 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 6 | 康百 F6984 文件袋 | 康百 | F6984 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 TJ109 剪刀 | 得力/deli | TJ109 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 8 | 南孚 LR20-1B\1.5V 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | LR20-1B\1.5V | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 9 | 广博 PJTC009 票夹/长尾夹 长尾夹 | 广博/Guangbo | PJTC009 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 10 | 苏泊尔 SW-17J60A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J60A | 1 | 130.0 | 130.0 | |
| 11 | 惠普 DVD+R DL 光盘 | 惠普/HP | DVD+R DL | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 12 | 得力 0232 订书机 | 得力/deli | 0232 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 13 | 可得优 5618 订书机 | 可得优/KW-TRIO | 5618 | 2 | 37.0 | 74.0 | |
| 14 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0911 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 15 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M G | ABS92897 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 16 | 齐心 Q312 拉杆夹 | 齐心/Comix | Q312 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 17 | 子弹头 TS-402 电源插座 | 子弹头 | TS-402 | 2 | 63.0 | 126.0 | |
| 18 | 得力 3340 记事本 | 得力/deli | 3340 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: