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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N578********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池2粒 | 南孚/NANFULR6-2B/5号 | 板 | 24.00 | 5 | 120 |
| 2 | 齐心 Q310 报告夹 10mm | 齐心/ComixQ310 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 齐心 A868 报告夹 25mm | 齐心/ComixA868 | 包 | 1.00 | 17 | 17 |
| 4 | 得力 S88 中性笔 | 得力/deliS88 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 0013 订书钉 23/13 | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.6 | 16 |
| 8 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 9 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 10 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 5.00 | 48.7 | 243.5 |
| 11 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔燕
联系电话: 156****2877
传真:
地址: **省****花园 临街门市三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: