****审计服务自行采购成交公告
订单号:
****
是否有计划采购:
否
采购总预算金额:
本次成交金额:
¥295,000.00
采购单位:
****
联系人:
熊辉
联系电话:
176****9117
成交供应商:
****(普通合伙)
成交日期:
2026年03月20日
附件:
执行方式:
议价
成交标的:
采购品目:
审计服务
采购需求:
一、审计的目的: 1、通过对国有企业内部控制制度进行研究和评价,对财务会计记录进行必要的抽查,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;保护国有资产的安全完整,核实国有企业财务会计资料的真实、合法、完整性,保证会计报表充分披露有关的信息;准确反映国有企业财务状况、经营成果和现金流量,对企业会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见。 2、加强对国有企业年度目标责任各项经济指标完成情况、企业经常性财务支出的真实性、合法性进行审计,形成长效监督机制,维护国有企业正常经济秩序,保证国有资产安全、有效地运营。通过审计发现并解决国有企业存在的普遍性、倾向性问题,通过问题分析研究,从体制、机制上提出促进企业提高效益、持续发展、深化改革,加强管理的意见和建议,为促进国有企业全面可持续发展服务。 二、审计重点及审计内容 对全县国有企业2025年度财务报表和资产存续状况进行财务审计。涉及企业约85家,集团公司需要出合并报表审计。 1、国有企业财务报表、会计帐簿、凭证等进行审计。****公司编制2025年度财务合并报表并出具合并报表审计报告; 2、对国有企业重大投资、融资、并购、重大工程建设等决策程序进行评审; 3、对国有企业的各项管理制度执行情况进行评价; 4、对国有资产存续状况进行审核; 5、对国有企业经营目标任务完成情况进行评审。 6、对国有企业财务状况、运营成本进行评审; 7、对国有企业薪酬体系、社会福利进行评审; 8、企业“三重一大”、执行“八项规定”和反对“四风”有关精神执行情况进行评价。
服务响应说明:
完全响应