关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2026年03月20日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2026M031********00210

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 7102 胶水 得力/deli7102 10.00 9.2 92
2 晨光 ASS91359 美工刀 晨光/M GASS91359 2.00 10 20
3 得力 18744 垃圾袋 得力/deli18744 40.00 19 760
4 南孚 5号电池8粒 普通干电池 南孚/NANFU5号电池8粒 10.00 18.5 185
5 得力 0764 烧水壶 办公家用电热水壶 得力/deli0764 2.00 140 280
6 得力 7662 记事本/笔记本/日记本 得力/deli7662 10.00 3.5 35
7 得力 2801 翻页激光笔 得力/deli2801 1.00 90 90
8 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 清风/qingfengB913A 13.00 179 2327
9 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING长白雪 535ml*24瓶 10.00 58 580
10 心相印 2层200抽*3包 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind2层200抽*3包 1.00 17.5 17.5

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 肖瑶

联系电话: ****794****

传真:

地址: ****中心11楼

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**县**市**县华商御**7栋






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