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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2026000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0231不锈钢起钉器带安全锁 | 得力/deli0231, | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 舒蔻 竹扫3.2斤 清洁大扫把 工厂环卫小区清洁大街**扫庭院笤帚竹枝连体扫把 | 舒蔻/Supercloud竹扫3.2斤, | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 日胜 CD-R 国际金刻录光盘50张/盒 | 日胜CD-R, | 张 | 200.00 | 3 | 600 |
| 4 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池2粒 五号碱性 聚能环4代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 | 南孚/NANFU聚环能5号电池, | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 南孚 7号电池 普通干电池聚能环实用空调遥控鼠标等 | 南孚/NANFU7号电池, | 对 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 编办
联系电话: 156****9551
传真:
地址: **街道花果山北路26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: