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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********871********2026001018
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACT75701 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT75701, | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 富强 AA 230ml 一次性杯子 | 富强AA 230ml, | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli7093, | 支 | 4.00 | 3.5 | 14 |
| 4 | 公牛/BULL 大功率插排 GN-406D 电源插座 | 公牛/BULLGN-406D, | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 甘霜
联系电话: 150****8506
传真:
地址: **市**县**大道18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: