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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****065C****203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7834S 板擦 | 得力/deli7834S | 个 | 42.00 | 5 | 210 |
| 2 | 晨光 ABS92773 订书器 | 晨光/M GABS92773 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 得力 5538 报告夹/(水滴)拉杆夹 | 得力/deli5538 | 袋 | 40.00 | 15 | 600 |
| 4 | 得力 手工剪纸剪刀 剪刀 | 得力/deli手工剪纸剪刀 | 把 | 50.00 | 15 | 750 |
| 5 | 得力 DLSX-S126 中性笔 | 得力/deliDLSX-S126 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 得力 A642 黑色中性笔 | 得力/deliA642 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 得力 9526 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli9526 | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 8 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-13 | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
| 9 | 得力 TD301 美工刀 | 得力/deliTD301 | 件 | 60.00 | 6 | 360 |
| 10 | 得力 30044 透明胶带 | 得力/deli30044 | 卷 | 50.00 | 12 | 600 |
| 11 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 12 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 58.00 | 3.5 | 203 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙玉生
联系电话: 150****1623
传真:
地址: **县诚美路东侧云腾街北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: