****关于2026年内部审计项目采购服务的询价公告
一、单位信息
采购单位:****
二、项目信息
(一)项目名称:****2026年内部审计项目。
(二)项目概况:2个经济责任审计,1个资金专项审计。
(三)服务内容与工作要求:
1.根据行业会计准则及制度、中国注册会计师审计准则等法律法规,独立、客观、公正的开展审计工作,工作程序、流程及文件资料的拟制、装订符合审计工作相关规定。
2.审计工作报告中的数据来源要准确可靠,取数过程要合理合规,所有列入审计报告的问题事实均应编制“审计取证记录”。
3.审计工作底稿应准确完整,所有报告中的数据和问题都能在审计工作底稿中找到,且有相关证明材料。
4.按审计相关规定做好审计工作底稿、审计取证记录及有关佐证材料等资料的整理归档工作,将所有资料分项目装订成册,并分项目出具审计报告(一式4份,含纸质版和电子版)。
三、供应商要求:
1.具有独立承担民事责任的能力。(提供营业执照三证合一复印件)
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.****服务所必须的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.按以上要求将询价回执表(见附件)及相关佐证材料形成报价文件加盖单位公章后,在限定的时间内将电子版资料发送至指定电子邮箱或纸质版资料送至指定地址。
四、报价时间
(一)询价挂网时间:2026年3月20日。
(二)报价截止时间:2026年3月26日。加急标书代写
五、其他事项
(一)采购单位有权对报价单位的资质、信誉等进行核实。
(二)报价单位应对其提供的所有信息的真实性、准确性和完整性负责。
(三)需对每项服务内容逐项报价,否则视为无效报价。
六、联系方式
联系人:吴老师
联系电话:028-****2839
电子邮箱:****@qq.com
地址:**市蜀锦路68号市政府第四办公区