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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 HZ352 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaHZ352 | 个 | 150.00 | 3 | 450 |
| 2 | 得力 7735 得力/deli 7735百事贴告示贴(淡黄)76*126mm(包) | 得力/deli7735 | 本 | 5.00 | 4 | 20 |
| 3 | 新绿天章 复写纸 | 新绿天章天章 | 箱 | 3.00 | 228 | 684 |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 得力 5952 得力/deli 5952 牛皮纸档案袋 (纯浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 | 得力/deli5952 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄敏敏
联系电话: ****288
传真:
地址: ****开发区经贸大厦511室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市其它区经贸大厦周边玉湖路46号140#商铺
附件信息: