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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026000823
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77794 得力剪刀 | 得力/deli77794, | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 得力 7103 36g固体胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 马可 MARCO D9001E-2B-12CB 铅笔 | 马可 MARCOD9001E-2B-12CB, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 得力 DL-01 垃圾袋 | 得力/deliDL-01, | 捆 | 100.00 | 7 | 700 |
| 5 | 好媳妇 HXF-02 棉线拖把 | 好媳妇HXF-02, | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 帮洁强力去垢亮洁900g, | 瓶 | 20.00 | 14 | 280 |
| 7 | 现代美 GP-777 中性笔 12支/盒 | 现代美GP-777, | 盒 | 30.00 | 22 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨婷
联系电话: 183****5294
传真:
地址: 金鳞大道182号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: