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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N756********261004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 6.00 | 13 | 78 |
| 2 | 齐心 A3772 档案袋 | 齐心/ComixA3772 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 3 | 得力 18275-05 接线板 | 得力/deli18275-05 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 37.00 | 15 | 555 |
| 6 | 齐心 Q310 拉杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 98.00 | 1 | 98 |
| 7 | 晨光 APM26302 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPM26302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 盒 | 6.00 | 16 | 96 |
| 9 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 20.00 | 17 | 340 |
| 10 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 40.00 | 13 | 520 |
| 12 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli6014 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 13 | 得力 0014 订书钉 订书钉 | 得力/deli0014 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 14 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 4.00 | 27 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘巍
联系电话: 137****5578
传真:
地址: **区**镇街道750号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: