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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N756********261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521A | 盒 | 8.00 | 17 | 136 |
| 2 | 得力 BP138 笔记本 | 得力/deliBP138 | 本 | 5.00 | 17 | 85 |
| 3 | 得力 7668 笔记本 | 得力/deli7668 | 本 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 得力 18275-05 接线板 | 得力/deli18275-05 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
| 5 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
| 6 | 双飞燕 OP-540NU 有线鼠标 | 双飞燕/A4TECHOP-540NU | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
| 7 | 欣彩 AR-LD2441 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-LD2441 | 盒 | 2.00 | 160 | 320 |
| 8 | 得力 63108 拉杆夹 | 得力/deli63108 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 9 | 罗技 MK345 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK345 | 件 | 1.00 | 140 | 140 |
| 10 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 9.00 | 24 | 216 |
| 11 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 12 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21550 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 13 | 晨光 ADG98102 电子计算器 | 晨光/M GADG98102 | 件 | 1.00 | 36 | 36 |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30175 | 卷 | 7.00 | 8 | 56 |
| 16 | 得力 77762 剪刀 | 得力/deli77762 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 得力 7019 铅笔 | 得力/deli7019 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 18 | 得力 5011 文件夹 | 得力/deli5011 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘巍
联系电话: 137****5578
传真:
地址: **区**镇街道750号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: