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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-315 电源插座 | 公牛/BULLGN-315, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 公牛GN-109K 3米电源插座 | 公牛/BULL公牛GN-109K, | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 3 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水 速干可水洗胶棒 12支/盒 | 得力/deli7103, | 盒 | 1.00 | 21.5 | 21.5 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 心相印 DT200 XL码2层200抽面巾纸 200抽*3包 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200, | 提 | 7.00 | 15.8 | 110.6 |
| 6 | 维达 V4080 有芯卷纸 4层160克*10卷 | 维达/VindaV4080, | 提 | 5.00 | 26.8 | 134 |
| 7 | 得力 5683 A4塑料文件盒档案盒 239mm*317mm*55mm 1只装 (计价单位:只) | 得力/deli5683, | 个 | 10.00 | 9.8 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王一
联系电话: 187****6174
传真:
地址: **市**区樱花巷16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: