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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0216
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ410 U盘 | 3 | 447.0 | 闪迪/Sandisk\CZ410 | 验收通过 | |
| 2 | 抹布 | 20 | 50.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 5 | 293.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 20包 抽纸 | 5 | 290.0 | 维达/Vinda\20包 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 胶棉拖把 | 6 | 341.4 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 富光 FGZ2563-2000 保温壶 | 5 | 745.0 | 富光\FGZ2563-2000 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |