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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9848 文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 20.00 | 39 | 780 |
| 3 | 得力 7683 笔记本 | 得力/deli7683 | 本 | 20.00 | 33.9 | 678 |
| 4 | 晨光 AGPA8302 中性笔 | 晨光/M GAGPA8302 | 支 | 26.00 | 26 | 676 |
| 5 | 齐心 B4021 回形针 | 齐心/ComixB4021 | 盒 | 30.00 | 7.9 | 237 |
| 6 | 得力 档案夹 | 得力/deli5480 | 个 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 7 | 齐心 B4050 彩色长尾夹套装 | 齐心/ComixB4050 | 筒 | 20.00 | 37 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄银
联系电话: ****141
传真:
地址: **县贡江镇**大道124号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县贡江镇****广场3栋4栋5栋6栋商业及集中商业14号商业